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中林集团召开2022年内部审计监督工作推进会议

发布时间:2022-07-01 来源:

6月30日,中林集团在京召开2022年内部审计监督工作推进会议,共同学习深刻领会习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,贯彻落实国资委、审计署工作要求,总结集团内部审计监督工作成效,分析存在问题,部署下一阶段重点工作。党委书记、董事长余红辉出席会议并讲话,总经理林展主持会议。

余红辉指出,在集团党委、董事会的直接领导下,集团各级内部审计机构以审计监督全覆盖为主线,通过优化工作模式,统筹审计资源,协调推进内部审计、内控监督评价、风险管理和违规追责等各项工作,取得了积极成效。

余红辉要求,集团内部审计监督工作要持续健全工作领导体制,强化顶层设计,把党的领导贯穿于内部审计监督工作的始终。要把推动集团重大决策部署、重点改革任务的全面落实作为当前审计监督的重点任务。要把服务企业防范化解风险、有效促进企业管理能力提升作为审计监督的首要职责。要加强审计监督成果运用,压实整改责任,以追责促整改,提升审计监督效能。要配齐配强审计监督队伍,加强作风建设,完善激励保障机制,充分调动审计监督人员干事创业的积极性和主动性。

余红辉强调,当前中林集团正处于全面转型发展的重要阶段,各级内部审计机构要主动融入集团改革发展大局,紧紧围绕集团“两个目标”“四个定位”战略部署,聚焦当前重点任务,切实履职尽责,有效防范化解重大风险,以高质量内部审计监督助力集团高质量发展,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会上,林展通报了2021年审计监督检查中发现的经营管理问题,宣读了关于建立中林集团内部审计人才库的通知。

国家审计署企业审计七局处长叶亮出席了会议。总部有关部门负责人,各二级企业分管、协管审计工作领导及内部审计机构负责人分别在主分会场参会。

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